You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Kalurahan Hargomulyo
Logo Kalurahan Hargomulyo
Hargomulyo

Kap. Kokap, Kab. Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta

Selamat Datang di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo

Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022

Administrator 13 September 2021 Dibaca 866 Kali
Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022

Hari Senin tanggal 13 September 2021 bertempat di Balai Kalurahan Hargomulyo dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Penyusun RKP dengan Tim Verifikasi RKP Kalurahan Hargomulyo. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi terhadap dokumen perencanaan dan RAB yang telah disusun oleh Tim Penyusun RKP Kalurahan Hargomulyo. Hadir dalam pertemuan tersebut Ibu Pj Lurah Hargomulyo dan Tim Verifikasi yang diketuai oleh Bp Achmat Zainuri dari Kapanewon Kokap. Sebelum kegiatan verifikasi dimulai terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan briefing dan pengarahan oleh ketua Tiim Verifikasi. Tim Verifikasi sendiri terdiri dari 4 orang dibagi menjadi 4 bidang yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan,Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Hasil verifikasi selanjutnya akan diserahkan kembali kepada Tim Penyusun RKP untuk dilakukan evaluasi jika masih ada hal-hal yang masih kurang sesuai berdasarkan hasil rekomendasi tim. Pemerintah Kalurahan Hargomulyo sendiri menargetkan untuk kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan dapat dilaksanakan sebelum akhir Bulan September.

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBK 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.721.017.232,00 Rp 2.771.694.737,00
98.17%
Belanja
Rp 2.416.117.878,00 Rp 2.592.759.715,00
93.19%
Pembiayaan
Rp 2.782.981,00 Rp 15.012.981,00
18.54%

APBK 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Kalurahan
Rp 0,00 Rp 20.000.000,00
0%
Hasil Aset Kalurahan
Rp 25.284.160,00 Rp 30.000.000,00
84.28%
Dana Desa
Rp 1.497.451.000,00 Rp 1.497.451.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 163.563.358,00 Rp 202.872.743,00
80.62%
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 874.013.441,00 Rp 874.013.441,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00
100%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Kalurahan
Rp 50.794.590,00 Rp 43.857.553,00
115.82%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp 1.201.123,00 Rp 0,00
100%
Bunga Bank
Rp 6.851.010,00 Rp 3.500.000,00
195.74%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 1.858.550,00 Rp 0,00
100%

APBK 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 712.234.348,00 Rp 740.676.044,00
96.16%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 1.132.468.130,00 Rp 1.246.566.818,00
90.85%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 530.815.400,00 Rp 538.559.300,00
98.56%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 40.600.000,00 Rp 66.957.553,00
60.64%